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- Pagamento Nº 29050112
Número:05010194
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 433,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.566,46
Pagamento 29050112
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 119,43
Valor Líquido Pago: R$ 119,43
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 05, 06, 08, 22, 25, 27 E 28/05/2026.