- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050056
Número:05010111
Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 327.027,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.972,47
Número:05010111.007
Valor Total da Liquidação:R$ 4.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.250,00
Pagamento 28050056
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 4.250,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.250,00
Histórico:
ref.13° salario