- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050067
Número:05010037
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 326.584,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 573.415,28
Número:05010037.006
Valor Total da Liquidação:R$ 29.112,16
Valor Total Liquidado:R$ 28.486,21
Pagamento 28050067
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 29.112,16
Valor Líquido Pago: R$ 28.486,21
Histórico:
REF. 13º SALARIO