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- Pagamento Nº 28050086
Número:23020002
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.890,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.109,15
Número:23020002.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.441,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.441,55
Pagamento 28050086
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 1.441,55
Valor Líquido Pago: R$ 1.441,55
Histórico:
REF. 13º SALARIO