Dados do Empenho:

Número:05010064

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 134.791,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.208,64

Dados da Liquidação:

Número:05010064.006

Valor Total da Liquidação:R$ 11.856,41

Valor Total Liquidado:R$ 11.613,26

Pagamento 28050093

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 11.856,41

Valor Líquido Pago: R$ 11.613,26


Histórico:

REF. 13º SALARIO