- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050097
Número:23020001
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.766,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.233,18
Número:23020001.010
Valor Total da Liquidação:R$ 1.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.820,00
Pagamento 28050097
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 1.820,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.820,00
Histórico:
REF. 13º SALARIO