- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08060004
Número:05050003
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05050003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Pagamento 08060004
Pago em: 08/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: JOSE ATILA SILVA DE ALMEIDA (050.944.513-67)
Valor Total: R$ 1.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00
Histórico:
SUPRIMENTO DE FUNDOS