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- Pagamento Nº 29050119
Número:04050090
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.568,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.431,30
Número:04050090.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.029,70
Valor Total Liquidado:R$ 3.029,70
Pagamento 29050119
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF (00.360.305/0001-04)
Valor Total: R$ 3.029,70
Valor Líquido Pago: R$ 3.029,70
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/2026.