- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10060022
Número:04050100
Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.565,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.434,49
Número:04050100.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.565,51
Valor Total Liquidado:R$ 6.565,51
Pagamento 10060022
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 6.565,51
Valor Líquido Pago: R$ 6.565,51
Histórico:
referente 1ª parcela do Acordo CADPREV nº 00461/2026.