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- Pagamento Nº 10060023
Número:04050099
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.981,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.018,94
Número:04050099.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.981,06
Valor Total Liquidado:R$ 2.981,06
Pagamento 10060023
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 2.981,06
Valor Líquido Pago: R$ 2.981,06
Histórico:
REF 1° PARCELA DO ACORDO CAPREV N° 00462/2026