Dados do Empenho:

Número:04050099

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.981,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.018,94

Dados da Liquidação:

Número:04050099.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.981,06

Valor Total Liquidado:R$ 2.981,06

Pagamento 10060023

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 2.981,06

Valor Líquido Pago: R$ 2.981,06


Histórico:

REF 1° PARCELA DO ACORDO CAPREV N° 00462/2026