Dados do Empenho:

Número:04050094

Valor Total do Empenho:R$ 4.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 573,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.026,03

Dados da Liquidação:

Número:04050094.001

Valor Total da Liquidação:R$ 573,97

Valor Total Liquidado:R$ 573,97

Pagamento 10060025

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 573,97

Valor Líquido Pago: R$ 573,97


Histórico:

REF 1° PARCELA DO ACORDO CADPREV N° 00469/2026