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- Pagamento Nº 10060027
Número:04050092
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.936,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.063,18
Número:04050092.001
Valor Total da Liquidação:R$ 15.936,82
Valor Total Liquidado:R$ 15.936,82
Pagamento 10060027
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 15.936,82
Valor Líquido Pago: R$ 15.936,82
Histórico:
referente 1ª parcela do Acordo CADPREV nº 0828/2026.