Dados do Empenho:

Número:04050089

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.615,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 132.384,60

Dados da Liquidação:

Número:04050089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.615,40

Valor Total Liquidado:R$ 17.615,40

Pagamento 10060032

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 17.615,40

Valor Líquido Pago: R$ 17.615,40


Histórico:

REF 1° PARCELA DO ACORDO CADPREV N° 00633/2026