- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050124
Número:04050102
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.973,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.026,24
Número:04050102.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.973,76
Valor Total Liquidado:R$ 1.973,76
Pagamento 29050124
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 1.973,76
Valor Líquido Pago: R$ 1.973,76
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/2026.