Dados do Empenho:

Número:05010221

Valor Total do Empenho:R$ 552,00

Valor Total Liquidado:R$ 441,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110,40

Dados da Liquidação:

Número:05010221.002

Valor Total da Liquidação:R$ 73,60

Valor Total Liquidado:R$ 72,72

Pagamento 10060053

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 73,60

Valor do IRRF: R$ 0,88

Valor Líquido Pago: R$ 72,72


Histórico:

NF 3344 COMP.MARÇO/26