Dados do Empenho:

Número:04050052

Valor Total do Empenho:R$ 1.610,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.610,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04050052.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.610,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.591,22

Pagamento 10060069

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 1.610,55

Valor do IRRF: R$ 19,33

Valor Líquido Pago: R$ 1.591,22


Histórico:

NF 37180 COMP.MAIO/26