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- Pagamento Nº 10060104
Número:13040009
Valor Total do Empenho:R$ 321.031,20
Valor Total Liquidado:R$ 242.561,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.470,00
Número:13040009.006
Valor Total da Liquidação:R$ 21.678,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.417,86
Pagamento 10060104
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)
Valor Total: R$ 21.678,00
Valor do IRRF: R$ 260,14
Valor Líquido Pago: R$ 21.417,86
Histórico:
NF 9638 COMP.ABRIL/26