Dados do Empenho:

Número:05010202

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 315,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.684,37

Dados da Liquidação:

Número:05010202.005

Valor Total da Liquidação:R$ 119,43

Valor Total Liquidado:R$ 119,43

Pagamento 29050127

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 119,43

Valor Líquido Pago: R$ 119,43


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/2026.