- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12060002
Número:13040004
Valor Total do Empenho:R$ 104.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.400,00
Número:13040004.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.900,80
Pagamento 12060002
Pago em: 12/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)
Valor Total: R$ 10.400,00
Valor do IRRF: R$ 499,20
Valor Líquido Pago: R$ 9.900,80
Histórico:
NF 48253 COMP.ABRIL/26