Dados do Empenho:

Número:01040010

Valor Total do Empenho:R$ 15.508,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.450,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.058,50

Dados da Liquidação:

Número:01040010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.420,60

Pagamento 12060018

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 2.450,00

Valor do IRRF: R$ 29,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.420,60


Histórico:

nf 3428 comp.maio/26