Dados do Empenho:

Número:05010312

Valor Total do Empenho:R$ 54.047,12

Valor Total Liquidado:R$ 54.047,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010312.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.403,46

Valor Total Liquidado:R$ 5.338,62

Pagamento 12060020

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)

Valor Total: R$ 5.403,46

Valor do IRRF: R$ 64,84

Valor Líquido Pago: R$ 5.338,62


Histórico:

nf 289 comp.abril/26