Dados do Empenho:

Número:02030022

Valor Total do Empenho:R$ 35.319,52

Valor Total Liquidado:R$ 32.715,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.604,00

Dados da Liquidação:

Número:02030022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.567,96

Valor Total Liquidado:R$ 14.393,14

Pagamento 12060022

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 14.567,96

Valor do IRRF: R$ 174,82

Valor Líquido Pago: R$ 14.393,14


Histórico:

nf 5135 comp.maio/26