- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12060024
Número:02030023
Valor Total do Empenho:R$ 34.906,54
Valor Total Liquidado:R$ 32.302,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.604,00
Número:02030023.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.108,30
Valor Total Liquidado:R$ 11.963,00
Pagamento 12060024
Pago em: 12/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 12.108,30
Valor do IRRF: R$ 145,30
Valor Líquido Pago: R$ 11.963,00
Histórico:
nf 5134 comp.maio/26