Dados do Empenho:

Número:02030023

Valor Total do Empenho:R$ 34.906,54

Valor Total Liquidado:R$ 32.302,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.604,00

Dados da Liquidação:

Número:02030023.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.108,30

Valor Total Liquidado:R$ 11.963,00

Pagamento 12060024

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 12.108,30

Valor do IRRF: R$ 145,30

Valor Líquido Pago: R$ 11.963,00


Histórico:

nf 5134 comp.maio/26