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- Pagamento Nº 12060026
Número:02030021
Valor Total do Empenho:R$ 69.868,71
Valor Total Liquidado:R$ 63.358,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.510,00
Número:02030021.002
Valor Total da Liquidação:R$ 21.958,97
Valor Total Liquidado:R$ 21.695,46
Pagamento 12060026
Pago em: 12/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 21.958,97
Valor do IRRF: R$ 263,51
Valor Líquido Pago: R$ 21.695,46
Histórico:
nf 5138 comp.maio/26