Dados do Empenho:

Número:02030021

Valor Total do Empenho:R$ 69.868,71

Valor Total Liquidado:R$ 63.358,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.510,00

Dados da Liquidação:

Número:02030021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.958,97

Valor Total Liquidado:R$ 21.695,46

Pagamento 12060026

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 21.958,97

Valor do IRRF: R$ 263,51

Valor Líquido Pago: R$ 21.695,46


Histórico:

nf 5138 comp.maio/26