Dados do Empenho:

Número:02030019

Valor Total do Empenho:R$ 139.899,82

Valor Total Liquidado:R$ 112.912,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.987,50

Dados da Liquidação:

Número:02030019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.735,05

Valor Total Liquidado:R$ 24.438,23

Pagamento 12060028

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 24.735,05

Valor do IRRF: R$ 296,82

Valor Líquido Pago: R$ 24.438,23


Histórico:

nf 5137 comp.maio/26