Dados do Empenho:

Número:05010465

Valor Total do Empenho:R$ 344.363,70

Valor Total Liquidado:R$ 223.936,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.427,38

Dados da Liquidação:

Número:05010465.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.984,57

Valor Total Liquidado:R$ 49.714,30

Pagamento 16060001

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP (07.794.738/0001-17)

Valor Total: R$ 55.984,57

Valor do INSS: R$ 2.463,32

Valor do ISS: R$ 1.119,69

Valor do IRRF: R$ 2.687,26

Valor Líquido Pago: R$ 49.714,30


Histórico:

NF 987 COMP.JAN/26