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- Pagamento Nº 16060015
Número:05010272
Valor Total do Empenho:R$ 1.449,92
Valor Total Liquidado:R$ 382,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.067,20
Pagamento 16060015
Pago em: 16/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 110,40
Valor do IRRF: R$ 1,32
Valor Líquido Pago: R$ 109,08
Histórico:
NF 3385 COMP.ABRIL/26