- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16060017
Número:05010272
Valor Total do Empenho:R$ 1.449,92
Valor Total Liquidado:R$ 382,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.067,20
Pagamento 16060017
Pago em: 16/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 80,96
Valor do IRRF: R$ 0,97
Valor Líquido Pago: R$ 79,99
Histórico:
NF 3443 COMP.MAIO/26