Dados do Empenho:

Número:05010272

Valor Total do Empenho:R$ 1.449,92

Valor Total Liquidado:R$ 382,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.067,20

Dados da Liquidação:

Número:05010272.001

Valor Total da Liquidação:R$ 95,68

Valor Total Liquidado:R$ 94,53

Pagamento 16060019

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 95,68

Valor do IRRF: R$ 1,15

Valor Líquido Pago: R$ 94,53


Histórico:

NF 3337 COMP.MARÇO/26