Dados do Empenho:

Número:25050009

Valor Total do Empenho:R$ 6.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.252,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:25050009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.176,98

Pagamento 16060032

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 6.252,00

Valor do IRRF: R$ 75,02

Valor Líquido Pago: R$ 6.176,98


Histórico:

NF 5753 COMP.JUNHO/26