- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16060032
Número:25050009
Valor Total do Empenho:R$ 6.252,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.252,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25050009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.252,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.176,98
Pagamento 16060032
Pago em: 16/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 6.252,00
Valor do IRRF: R$ 75,02
Valor Líquido Pago: R$ 6.176,98
Histórico:
NF 5753 COMP.JUNHO/26