Dados do Empenho:

Número:25050010

Valor Total do Empenho:R$ 46.523,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.298,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.225,00

Dados da Liquidação:

Número:25050010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.298,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.922,42

Pagamento 16060034

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 31.298,00

Valor do IRRF: R$ 375,58

Valor Líquido Pago: R$ 30.922,42


Histórico:

NF 5752 COMP.JUNHO/26