Dados do Empenho:

Número:02030049

Valor Total do Empenho:R$ 136.432,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.125,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.307,00

Dados da Liquidação:

Número:02030049.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.940,00

Pagamento 16060048

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 5.000,00

Valor do IRRF: R$ 60,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.940,00


Histórico:

NF 1191 COMP.MAIO/26