Dados do Empenho:

Número:26010041

Valor Total do Empenho:R$ 107.580,50

Valor Total Liquidado:R$ 105.395,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.185,00

Dados da Liquidação:

Número:26010041.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.227,20

Valor Total Liquidado:R$ 5.164,47

Pagamento 16060054

Pago em: 16/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 5.227,20

Valor do IRRF: R$ 62,73

Valor Líquido Pago: R$ 5.164,47


Histórico:

NF 272648 COMP.ABRIL/26