- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17060069
Número:05030001
Valor Total do Empenho:R$ 16.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.736,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.263,02
Número:05030001.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.834,93
Valor Total Liquidado:R$ 2.667,39
Pagamento 17060069
Pago em: 17/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 2.834,93
Valor Líquido Pago: R$ 2.667,39
Histórico:
COMP.MAIO/26