Dados do Empenho:

Número:04050063

Valor Total do Empenho:R$ 340,00

Valor Total Liquidado:R$ 84,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 255,07

Dados da Liquidação:

Número:04050063.002

Valor Total da Liquidação:R$ 43,28

Valor Total Liquidado:R$ 43,28

Pagamento 17060074

Pago em: 17/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 43,28

Valor Líquido Pago: R$ 43,28


Histórico:

REF 2° PARCELA DO ACORDO N° 00630/2026