- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18060002
Número:05010359
Valor Total do Empenho:R$ 238.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.300,00
Número:05010359.006
Valor Total da Liquidação:R$ 19.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.900,00
Pagamento 18060002
Pago em: 18/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)
Valor Total: R$ 19.900,00
Valor Líquido Pago: R$ 19.900,00
Histórico:
NF 44 COMP´.MAIO/26