Dados do Empenho:

Número:05010359

Valor Total do Empenho:R$ 238.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.300,00

Dados da Liquidação:

Número:05010359.006

Valor Total da Liquidação:R$ 19.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.900,00

Pagamento 18060002

Pago em: 18/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 19.900,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.900,00


Histórico:

NF 44 COMP´.MAIO/26