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- Pagamento Nº 18060003
Número:14040011
Valor Total do Empenho:R$ 12.498,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.498,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14040011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.498,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.498,00
Pagamento 18060003
Pago em: 18/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: PROJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (27.387.880/0001-57)
Valor Total: R$ 12.498,00
Valor Líquido Pago: R$ 12.498,00
Histórico:
NF 843 COMP.MAIO/26