Dados do Empenho:

Número:14040011

Valor Total do Empenho:R$ 12.498,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.498,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14040011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.498,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.498,00

Pagamento 18060003

Pago em: 18/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: PROJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (27.387.880/0001-57)

Valor Total: R$ 12.498,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.498,00


Histórico:

NF 843 COMP.MAIO/26