Dados do Empenho:

Número:23020018

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.675,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.324,53

Dados da Liquidação:

Número:23020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.675,47

Valor Total Liquidado:R$ 2.517,35

Pagamento 19060006

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 2.675,47

Valor Líquido Pago: R$ 2.517,35


Histórico:

COMP.MAIO/26