- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19060014
Número:05010294
Valor Total do Empenho:R$ 2.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 780,00
Pagamento 19060014
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 260,00
Valor do IRRF: R$ 0,62
Valor Líquido Pago: R$ 259,38
Histórico:
COMPL.NF 2161 COMP.MAIO/26