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- Pagamento Nº 19060018
Número:04050104
Valor Total do Empenho:R$ 5.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.250,00
Pagamento 19060018
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 700,00
Valor do ISS: R$ 35,00
Valor do IRRF: R$ 33,60
Valor Líquido Pago: R$ 631,40
Histórico:
NF 3691 COMP.MAIO/26