Dados do Empenho:

Número:30010003

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.678,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.321,67

Dados da Liquidação:

Número:30010003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 12.383,18

Valor Total Liquidado:R$ 12.383,18

Pagamento 19060036

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 12.383,18

Valor Líquido Pago: R$ 12.383,18


Histórico:

COMP.MAIO/26