Dados do Empenho:

Número:05010279

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 450.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010279.011

Valor Total da Liquidação:R$ 51.560,95

Valor Total Liquidado:R$ 46.430,32

Pagamento 19060037

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 51.560,95

Valor Líquido Pago: R$ 46.430,32


Histórico:

COMP.MAIO/26