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- Pagamento Nº 19060037
Número:05010279
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 450.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010279.011
Valor Total da Liquidação:R$ 51.560,95
Valor Total Liquidado:R$ 46.430,32
Pagamento 19060037
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 51.560,95
Valor Líquido Pago: R$ 46.430,32
Histórico:
COMP.MAIO/26