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- Pagamento Nº 19060042
Número:04050114
Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.517,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.482,15
Número:04050114.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.596,67
Valor Total Liquidado:R$ 9.596,67
Pagamento 19060042
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 9.596,67
Valor Líquido Pago: R$ 9.596,67
Histórico:
COMP.MAIO/26