Dados do Empenho:

Número:04050114

Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.517,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.482,15

Dados da Liquidação:

Número:04050114.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.596,67

Valor Total Liquidado:R$ 9.596,67

Pagamento 19060042

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 9.596,67

Valor Líquido Pago: R$ 9.596,67


Histórico:

COMP.MAIO/26