Dados do Empenho:

Número:05010263

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.389,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.610,76

Dados da Liquidação:

Número:05010263.009

Valor Total da Liquidação:R$ 2.731,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.528,57

Pagamento 19060055

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.731,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.528,57


Histórico:

COMP.MAIO/26