- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19060060
Número:05010239
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.562,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.437,57
Número:05010239.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.936,12
Valor Total Liquidado:R$ 1.936,12
Pagamento 19060060
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.936,12
Valor Líquido Pago: R$ 1.936,12
Histórico:
COMP.MAIO/26