Dados do Empenho:

Número:05010285

Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 468.027,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.972,56

Dados da Liquidação:

Número:05010285.014

Valor Total da Liquidação:R$ 1.795,45

Valor Total Liquidado:R$ 1.095,45

Pagamento 19060066

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.795,45

Valor Líquido Pago: R$ 1.095,45


Histórico:

COMP.MAIO/26