- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19060068
Número:05010260
Valor Total do Empenho:R$ 837.382,70
Valor Total Liquidado:R$ 364.130,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 473.252,15
Número:05010260.002
Valor Total da Liquidação:R$ 107.597,52
Valor Total Liquidado:R$ 107.597,52
Pagamento 19060068
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)
Valor Total: R$ 107.597,52
Valor Líquido Pago: R$ 107.597,52
Histórico:
NF 209 COMP.ABRIL/26