Dados do Empenho:

Número:05010260

Valor Total do Empenho:R$ 837.382,70

Valor Total Liquidado:R$ 364.130,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 473.252,15

Dados da Liquidação:

Número:05010260.002

Valor Total da Liquidação:R$ 107.597,52

Valor Total Liquidado:R$ 107.597,52

Pagamento 19060068

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Valor Total: R$ 107.597,52

Valor Líquido Pago: R$ 107.597,52


Histórico:

NF 209 COMP.ABRIL/26