Dados do Empenho:

Número:02020088

Valor Total do Empenho:R$ 30.205,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.952,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.253,00

Dados da Liquidação:

Número:02020088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.732,96

Pagamento 19060078

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 10.952,00

Valor do ISS: R$ 219,04

Valor Líquido Pago: R$ 10.732,96


Histórico:

NF 1550 COMP.ABRIL/26