- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19060080
Número:02020069
Valor Total do Empenho:R$ 100.703,75
Valor Total Liquidado:R$ 82.922,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.781,52
Número:02020069.002
Valor Total da Liquidação:R$ 77.177,88
Valor Total Liquidado:R$ 76.251,75
Pagamento 19060080
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 77.177,88
Valor do IRRF: R$ 926,13
Valor Líquido Pago: R$ 76.251,75
Histórico:
NF 274557 COMP.ABRIL/26