Dados do Empenho:

Número:02020069

Valor Total do Empenho:R$ 100.703,75

Valor Total Liquidado:R$ 82.922,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.781,52

Dados da Liquidação:

Número:02020069.002

Valor Total da Liquidação:R$ 77.177,88

Valor Total Liquidado:R$ 76.251,75

Pagamento 19060080

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 77.177,88

Valor do IRRF: R$ 926,13

Valor Líquido Pago: R$ 76.251,75


Histórico:

NF 274557 COMP.ABRIL/26