Dados do Empenho:

Número:02020070

Valor Total do Empenho:R$ 83.399,33

Valor Total Liquidado:R$ 10.099,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.300,00

Dados da Liquidação:

Número:02020070.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.099,33

Valor Total Liquidado:R$ 10.099,33

Pagamento 19060082

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI (37.885.137/0001-80)

Valor Total: R$ 10.099,33

Valor Líquido Pago: R$ 10.099,33


Histórico:

NF 4736 COMP.MAIO/26